Orden de Compra. Nº2961-1009-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-434-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2961-1009-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-434-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE SOLICITA CANCELACION TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN OFERTA 3, ACEPTO ORDEN DE COMPRA DIA 31/8 SIENDO HOY 8/9 NO SE HA RECEPCIONADO NINGUN MATERIAL, NO CONTESTA CORREO ENVIADOS POR ORIGINADOR NI LLAMADOS DE TELEFONO. NO CUMPLIENDO CON LA ENTREGA
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2961-434-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco
Comuna La Granja
Impuesto 80957,1
Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor claj ltda.
Razón Social Comercialisadora y Distribuidora CLAJ Ltda
R.U.T. 76.499.535-k
Sucursal claj ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1Unidadse adjunta detalle de productos, se adjudicara de acuerdo a criterios de evaluacionBARNIZ MARINO Y PINTURAS ESMALTE AL AGUA, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS HÁBILES PUESTA LA OC. $ 426.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.090 $ 426.090
Total Neto $ 426.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.957
TOTAL OC $ 507.047


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.