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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2961-1067-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra á |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Facturación |
A. VESPUCIO 002 |
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Comuna |
La Granja
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Impuesto |
47129,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
A. VESPUCIO 002 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JORGE EDUARDO GONZALEZ VERA |
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Razón Social |
JORGE EDUARDO GONZALEZ VERA
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R.U.T. |
11.433.713-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JORGE EDUARDO GONZALEZ VERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111705
| Servilletas de papel | 1 | Unidad | SERVILLETAS Y OTROS ARTICULOS DESECHABLES SEGUN NOMINA ADJUNTA, DETALLAR OFERTA E INDICAR TIEMPO DE ENTREGA. REVISAR ADJUNTOS
COORDINAR DESPACHO CON SRTA FRESIA RIOS F 955374143. LUGAR ENTREGA OFICINA CEDIAM UBICADA EN SAN GREGORIO N° 0897, LA GRANJA, PLAZO DE ENTREGA MAXIMO 48 HRS | |
$ 248.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 248.050
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$ 248.050
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Total Neto
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$ 248.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.130
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$ 295.180
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.