Orden de Compra. Nº
2961-1214-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-707-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2961-1214-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-04-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-707-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2961-707-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisicion Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T.
69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra
AV. AMERICO VESPUCIO 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T.
69.072.400-6
Dirección de Facturación
Americo Vespucio 002 - dideco
Comuna
La Granja
Impuesto
10073,8
Dirección de Envío de la Factura
Americo Vespucio 002 - dideco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Claudio Prieto Andrade
Razón Social
CLAUDIO ANDRES PRIETO ANDRADE
R.U.T.
12.265.010-3
Sucursal
Claudio Prieto Andrade
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
12
Unidad
FORRO PLASTICO ADHESIVO ROLLO 45CMX1,5MTX0,8MM.
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
31201603
Gomas
50
Unidad
GOMAS DE BORRAR MIGA EQUIVALENTE PROARTE.
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
24
Unidad
PLUMON DE PIZARRA EQUIVALENTE OFFIX, COLOR AZUL.
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.560
$ 4.560
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
24
Unidad
PLUMON DE PIZARRA EQUIVALENTE OFFIX, COLOR ROJO.
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.560
$ 4.560
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
24
Unidad
PLUMON DE PIZARRA EQUIVALENTE PROARTE, COLOR NEGRO.
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.560
$ 4.560
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
24
Unidad
PLUMON DE PIZARRA EQUIVALENTE PROARTE, COLOR ROJO.
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.480
$ 6.480
44121708
Marcadores
12
Unidad
LAPIZ DESTACADOR EQUIVALENTE SELLOBOS COLOR AMARILLO.
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.220
$ 2.220
44121708
Marcadores
12
Unidad
LAPIZ DESTACADOR EQUIVALENTE SELLOBOS COLOR ROSADO.
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.220
$ 2.220
44121706
Lápices de madera
100
Unidad
lapiz grafito equivalente fabber castle. NOTA: SE ADJUDICARA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACION.
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
44121802
Líquido corrector
24
Unidad
LIQUIDO CORRECTOR EQUIVALENTE PAPER MATE.
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.520
$ 5.520
44122011
Carpetas para archivos
12
Unidad
CARPETA ARCHIVADORA PLASTIFICADA COLOR VERDE.
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
44122011
Carpetas para archivos
12
Unidad
CARPETA ARCHIVADORA PLASTIFICADA COLOR ROJO.
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
Total Neto
$ 53.020
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.074
TOTAL OC
$ 63.094
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.