Orden de Compra. Nº2961-1214-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-707-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2961-1214-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-707-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2961-707-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco
Comuna La Granja
Impuesto 10073,8
Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Claudio Prieto Andrade
Razón Social CLAUDIO ANDRES PRIETO ANDRADE
R.U.T. 12.265.010-3
Sucursal Claudio Prieto Andrade
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico12UnidadFORRO PLASTICO ADHESIVO ROLLO 45CMX1,5MTX0,8MM.  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31201603
Gomas50UnidadGOMAS DE BORRAR MIGA EQUIVALENTE PROARTE.  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
44111905
Pizarras para plumón y accesorios24UnidadPLUMON DE PIZARRA EQUIVALENTE OFFIX, COLOR AZUL.  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560
44111905
Pizarras para plumón y accesorios24UnidadPLUMON DE PIZARRA EQUIVALENTE OFFIX, COLOR ROJO.  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560
44111905
Pizarras para plumón y accesorios24UnidadPLUMON DE PIZARRA EQUIVALENTE PROARTE, COLOR NEGRO.  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560
44111905
Pizarras para plumón y accesorios24UnidadPLUMON DE PIZARRA EQUIVALENTE PROARTE, COLOR ROJO.  $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480
44121708
Marcadores12UnidadLAPIZ DESTACADOR EQUIVALENTE SELLOBOS COLOR AMARILLO.  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220
44121708
Marcadores12UnidadLAPIZ DESTACADOR EQUIVALENTE SELLOBOS COLOR ROSADO.  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220
44121706
Lápices de madera100Unidadlapiz grafito equivalente fabber castle. NOTA: SE ADJUDICARA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACION.  $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
44121802
Líquido corrector24UnidadLIQUIDO CORRECTOR EQUIVALENTE PAPER MATE.  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520
44122011
Carpetas para archivos12UnidadCARPETA ARCHIVADORA PLASTIFICADA COLOR VERDE.  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
44122011
Carpetas para archivos12UnidadCARPETA ARCHIVADORA PLASTIFICADA COLOR ROJO.  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
Total Neto $ 53.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.074
TOTAL OC $ 63.094


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.