Orden de Compra. Nº2961-1304-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-387-R111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2961-1304-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-387-R111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2961-387-R111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco
Comuna La Granja
Impuesto 19446,5
Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL R Y S
Razón Social ROSSINA ANTONIETA ZELADA ARENAS
R.U.T. 10.034.195-6
Sucursal COMERCIAL R Y S
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl3Unidadcloro gel, litro.  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590
12161902
Detergentes surfactantes3Unidadlustra muebles liquido.  $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575 $ 1.575
12161902
Detergentes surfactantes3Unidadlimpiador en crema tipo cif.  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
12161902
Detergentes surfactantes1Unidadlimpiador de sanitario.  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
12191501
Solventes aromáticos10Unidaddesodorante ambiental en spray varios aromas.NOTA: SE ADJUDICARA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACION.  $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.950 $ 8.950
14111704
Papel higiénico70Unidadpapel higienico 50 metros.  $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.150 $ 17.150
14111703
Toallas de papel30Unidadtoalla de papel en rollos tipo nova.  $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
24111503
Bolsas de plástico10Unidadbolsas de basura de 50 unidades  $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
30161710
Suelos laminados10Unidadlimpia pisos tipo poet, varios aromas.  $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450 $ 5.450
47131603
Esponjas12Unidadesponjas multiuso pack 12 unidades.  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
47131611
Palas para basura1Unidadpala con mango.  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490 $ 490
47131805
Limpiadores de uso general3Unidadlavalozas, litro.  $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.785 $ 1.785
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10Unidadcera liquida incoloro litro.  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
52121602
Servilletas30Unidadservilletas paquetes de servilletas de papel de coctel.  $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
53131608
Jabones2Unidadjabon liquido de litro.  $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
53131608
Jabones3Unidadjabon alcohol gel, litro.  $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.290
Total Neto $ 102.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.446
TOTAL OC $ 121.796


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.