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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2961-1373-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-645-LE17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2961-645-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisicion Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. AMERICO VESPUCIO 2 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Americo Vespucio 002 - dideco |
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Comuna |
La Granja
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Impuesto |
1732800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Americo Vespucio 002 - dideco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JASA MUÑOZ E.I.R.L. |
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Razón Social |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
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R.U.T. |
79.668.570-0 |
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Sucursal |
JASA MUÑOZ E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 20000 | Unidad | bolsitas listas con nectar,cereal,galleton,se adjunta detalle de lo solicitado,se adjudicara de acuerdo a criterios de evaluacion | BOLSAS GOLOSINAS SEGÚN ADJUNTO. |
$ 456,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.120.000
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$ 9.120.000
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Total Neto
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$ 9.120.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.732.800
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$ 10.852.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.