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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2961-1507-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2961-1199-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SM 136 SP 2358 Gestion
2152207001
DESPACHO DE 9:00 A 13:00 HORAS |
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Proveniente de Licitación
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2961-1199-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de La Granja
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Facturación |
AV. AMERICO VESPUCIO 2 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
3800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. AMERICO VESPUCIO 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MARIA CAROLINA JOPIA JORQUERA
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R.U.T. |
13.666.900-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| SEÑALETICAS EN ACRILICOS | 1 | Unidad | SEÑALETICAS EN ACRILICOS | Señaletica en material acrilico adosado a la muralla con pernos cromados, de 50 cms. de ancho por 60cms. de alto, formato segun copia adjunta. |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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Total Neto
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$ 20.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.800
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$ 23.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.