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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2961-200-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-01-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-3419-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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Proveniente de Licitación
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2961-3419-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisicion Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. AMERICO VESPUCIO 2 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Americo Vespucio 002 - dideco |
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Comuna |
La Granja
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Impuesto |
209950 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Americo Vespucio 002 - dideco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Buen Detalle |
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Razón Social |
YASMIN PATRICIA SILVA CARVAJAL
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R.U.T. |
6.190.948-6 |
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Sucursal |
Buen Detalle |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 250 | Unidad | en santiago para el dia 06 de enero 2011, edificio telefonica sala arte, COFFE BREACK: cafe, te, jugos, galletas y panes de miga | |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 625.000
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$ 625.000
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | cocteleria: quesos, jugos, bebidas y frutos secos
VER ANEXO ADJUNTO.
NOTA: SE ADJUDICARA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACION | |
$ 480.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 480.000
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$ 480.000
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Total Neto
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$ 1.105.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 209.950
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$ 1.314.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.