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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2961-233-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Facturación |
AV. AMERICO VESPUCIO 002 LA GRANJA |
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Comuna |
La Granja
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Impuesto |
289227,31 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. AMERICO VESPUCIO 002 LA GRANJA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
La Sabana |
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Razón Social |
FERRETERIA LA SABANA SPA
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R.U.T. |
77.998.386-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
La Sabana |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31151702
| Cables de control no eléctricos | 1 | Unidad no definida | LISTADO DE MATERIALES ELECTRICOS. FAVOR REVISAR CONDICIONES Y MODELO DE COTIZACION. OBLIGATORIO REVISAR ADJUNTOS PARA CONOCIMIENTO DE LO SOLICITADO. PARA SER ADMISIBLE DEBE COTIZAR TODO LO SOLICITADO Y UTILIZAR EL MODELO DE COTIZACION. SE ADJUNTA ANEXO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS, AL MOMENTO DE OFERTAR INDICAR VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO, FAVOR REVISAR CONDICIONES Y MODELO DE COTIZACIO. | |
$ 1.522.249,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.522.249
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$ 1.522.249
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Total Neto
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$ 1.522.249
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 289.227
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$ 1.811.476
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.