|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2961-333-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE TALLERES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
|
|
R.U.T. |
69.072.400-6 |
|
Dirección de Facturación |
AV. AMERICO VESPUCIO 002 |
|
Comuna |
La Granja
|
|
Impuesto |
174762 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. AMERICO VESPUCIO 002 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JACH |
|
Razón Social |
SOCIEDAD DE INVERSIONES JACH LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.544.792-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
JACH |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111525
| Papel multiuso | 3 | Resma | PAPEL GLOSSY 200 GR. DOBLE OFICIO, PAPEL DOBLE GLOSSY A 4 / 200G./50 HOJAS /RESMA. | |
$ 7.390,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.170
|
$ 22.170
|
60121402
| Marcos de secciones de madera | 160 | Unidad | MARCO FOTOGRAFICO 33 X 48 CM., MARCO DE FOTO DEL TAMAÑO A3. Y SUS MEDIDAS DE LA FOTO SON 33 X 48 CM. APROX. COLOR MARRON. | |
$ 4.840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 774.400
|
$ 774.400
|
52161512
| Parlantes | 1 | Unidad | PARLANTE KARAOKE DE 15 RGB RECARGABLE + MICROFONO INALAMBRICO BL15L/20W. | |
$ 59.170,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 59.170
|
$ 59.170
|
25132002
| Globos de aire caliente | 6 | Pack | GLOBOS LARGOS N260 LISO PARA HACER FIGURAS GLOBOSFLEXIA / 100 UNIDADES | |
$ 7.350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 44.100
|
$ 44.100
|
24102208
| Infladores de aire | 2 | Unidad | BOMBIN MANUAL CON AGUJA INFLAR BALONES GLOBOS.SE ADJUNTA ANEXO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS. NOTA: LOS PROVEEDORES DEBE INDICAR SU OFERTA EN FORMTO DE COTIZACION ADJUNTO. | |
$ 9.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.960
|
$ 19.960
|
|
|
Total Neto
|
$ 919.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 174.762
|
|
$ 1.094.562
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.