Orden de Compra. Nº2961-333-AG26 "INSUMOS DE TALLERES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2961-333-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE TALLERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 002
Comuna La Granja
Impuesto 174762
Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JACH
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES JACH LIMITADA
R.U.T. 77.544.792-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JACH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso3ResmaPAPEL GLOSSY 200 GR. DOBLE OFICIO, PAPEL DOBLE GLOSSY A 4 / 200G./50 HOJAS /RESMA.  $ 7.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.170 $ 22.170
60121402
Marcos de secciones de madera160UnidadMARCO FOTOGRAFICO 33 X 48 CM., MARCO DE FOTO DEL TAMAÑO A3. Y SUS MEDIDAS DE LA FOTO SON 33 X 48 CM. APROX. COLOR MARRON.  $ 4.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.400 $ 774.400
52161512
Parlantes1UnidadPARLANTE KARAOKE DE 15 RGB RECARGABLE + MICROFONO INALAMBRICO BL15L/20W.  $ 59.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.170 $ 59.170
25132002
Globos de aire caliente6PackGLOBOS LARGOS N260 LISO PARA HACER FIGURAS GLOBOSFLEXIA / 100 UNIDADES  $ 7.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100
24102208
Infladores de aire2UnidadBOMBIN MANUAL CON AGUJA INFLAR BALONES GLOBOS.SE ADJUNTA ANEXO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS. NOTA: LOS PROVEEDORES DEBE INDICAR SU OFERTA EN FORMTO DE COTIZACION ADJUNTO.  $ 9.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.960 $ 19.960
Total Neto $ 919.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.762
TOTAL OC $ 1.094.562


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.