Orden de Compra. Nº2961-338-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2961-366-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2961-338-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2961-366-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 2
Comuna La Granja
Impuesto 99940
Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor G&R
Razón Social COMERCIALIZADORA G&R SPA
R.U.T. 78.140.926-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal G&R
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes200BolsaELASTICOS PARA BILLETES BOLSA DE 50 GRS.  $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
44121620
Dedo de goma100CajaDEDOS DE GOMA N°13. CAJA DE 12 UNIDADES.  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
60121535
Goma de borrar20CajaGOMA DE BORRAR MIGA GRANDE (CAJA DE 20 UNIDADES). NOTA: LOS PROVEEDORES DEBE INDICAR SU OFERTA EN FORMATO DE COTIZACION ADJUNTO.  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800
44121706
Lápices de madera30CajaLAPIZ GRAFITO N°2 REDONDO EQUIVALENTE A FABER CASTELL (HB), CAJA 12 UNIDADES.  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
60105704
Barras de pegamento libres de ácido200UnidadADHESIVO BARRA DE 21 GRS.  $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.000 $ 67.000
44121604
Timbres y sellos50UnidadTIMBRE FECHADOR AUTOMATICO NEGRO.  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.500 $ 149.500
Total Neto $ 526.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.940
TOTAL OC $ 625.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.