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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2961-371-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-04-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-133-L117 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2961-133-L117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisicion Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. AMERICO VESPUCIO 2 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Americo Vespucio 002 - dideco |
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Comuna |
La Granja
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Impuesto |
227050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Americo Vespucio 002 - dideco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
arco iris |
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Razón Social |
JUAN ALEJANDRO CATALAN PARRA
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R.U.T. |
5.797.892-9 |
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Sucursal |
arco iris |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46121604
| Tiradores de pestillos de seguridad | 1 | Unidad | CHAPA ELECTRICA Y MATERIALES PARA INSTALACION.SE ADJUNTA ANEXO CON LISTADO DE MATERIAL.Se adjudicara de acuerdo a los criterios de evaluación. | Chapa Electrica y reparaciones varias |
$ 1.195.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.195.000
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$ 1.195.000
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Total Neto
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$ 1.195.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 227.050
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$ 1.422.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.