Orden de Compra. Nº2961-3836-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-2308-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2961-3836-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-2308-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2961-2308-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco
Comuna La Granja
Impuesto 7202,9
Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABASTECEDORA IMPORTADORA CAMILA-PROVEEDOR INTEGRAL
Razón Social PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO
R.U.T. 13.065.921-7
Sucursal ABASTECEDORA IMPORTADORA CAMILA-PROVEEDOR INTEGRAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112826
Sierra de calar1Unidadsierra caladora de banco  $ 37.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.910 $ 37.910
Total Neto $ 37.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.203
TOTAL OC $ 45.113


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.