Orden de Compra. Nº2961-557-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-237-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2961-557-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-237-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2961-237-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 002 INFORMATICA
Comuna La Granja
Impuesto 84117,37
Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 002 INFORMATICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pablo
Razón Social PROTURF IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LIMITADA
R.U.T. 76.142.528-5
Sucursal Pablo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra1UnidadREPARACION DE MAQUINA BOBCAT GIRO CERO CRZ48.Mantenimiento de maquina modelo CRZ 48 marca Bob Cat, que incluye cambio de filtros de aceite, filtro de aire, cuchillas, aceite, bujías y mano de obra. $ 442.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.723 $ 442.723
Total Neto $ 442.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.117
TOTAL OC $ 526.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.