Orden de Compra. Nº2961-569-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-213-R119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2961-569-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-213-R119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2961-213-R119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 002 INFORMATICA
Comuna La Granja
Impuesto 33991
Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 002 INFORMATICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vilu_sumar
Razón Social GLADYS DEL CARMEN VALENZUELA SANTANA
R.U.T. 5.196.235-4
Sucursal Vilu_sumar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te10CajaTe de 100 bolsitasTE X 100 U LIPTON $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
50202304
Jugos y néctar envasados50CajaJUGOS 200cc sabor ManzanaJUGOS LIVEAN MANZANA 200 CC $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
50202304
Jugos y néctar envasados50CajaJUGOS 200cc sabor PiñaJUGOS LIVEAN PINA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
50202304
Jugos y néctar envasados50CajaJUGOS 200cc sabor PeraJUGOS LIVEAN PERA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos50UnidadGalletas Mini 40gr sabor MantequillaGALLETAS MINI MANTEQUILLA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos50UnidadGalletas Mini 40gr sabor NizaGALLETAS MINI NIZA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos50UnidadGalletas Mini 40gr sabor LimónGALLETAS MINI LIMON $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2000UnidadVasos Plásticos transparentes de 200ccVASOS PLASTICOS 200 CC $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50201709
Café instantáneo4TarroCafe 170 gramosCAFE ECCO 170 GRS $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
Total Neto $ 178.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.991
TOTAL OC $ 212.891


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.