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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2961-686-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2961-691-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Facturación |
AMERICO VESPUCIO 002 |
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Comuna |
La Granja
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Impuesto |
97945,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AMERICO VESPUCIO 002 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Mi Mercado Diverso |
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Razón Social |
MI MERCADO DIVERSO SPA
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R.U.T. |
77.990.334-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mi Mercado Diverso |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49161505
| Balones de fútbol | 1 | Unidad | BALON DE FUTBOL DRB N°4 , BALON ESPONA, BALON DE VOLEY, BOMBA DE PIE, CORCHETERA Y OTROS ARTICULO, SEGUN NOMINA ADJUNTA. DETALLAR OFERTA E INDICAR TIEMPO DE ENTREGA
COORDINAR DESPACHO CON SRTA NICOL PAVEZ F 941023615 .PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES DESDE ENVIO DE OC . LUGAR ENTREGA OFICINA PROGRAMA 4 A 7, UBICADO EN 12 PONIENTE 8390, LA GRANJA. | |
$ 515.505,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 515.505
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$ 515.505
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Total Neto
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$ 515.505
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 97.946
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$ 613.451
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.