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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2961-779-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2961-1099-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Facturación |
AV. AMERICO VESPUCIO 2 |
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Comuna |
La Granja
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Impuesto |
22230 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. AMERICO VESPUCIO 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Estudio Gráfico |
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Razón Social |
DISEÑO Y PUBLICIDAD H. VENEGAS SPA
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R.U.T. |
76.542.166-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Estudio Gráfico |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 6 | Unidad | PENDONES ROLLERS 180 X 90 CM. IMPRESOS PVC 1440. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS. PLAZO DE ENTREGA DEL MATERIAL DEBERA SER ENTREGADO EN SU TOTALIDAD 5 DIAS HABILES DESPUES DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA. | |
$ 19.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.000
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$ 117.000
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Total Neto
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$ 117.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.230
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$ 139.230
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.