Orden de Compra. Nº2963-10-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2963-3-LQ19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2963-10-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2963-3-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2963-3-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días PAGO SEGUN CONTRATO
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco
Comuna La Granja
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A
Razón Social SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.
R.U.T. 96.556.930-8
Sucursal Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84141602
Proveedores de tarjetas de crédito1UnidadLa Ilustre Municipalidad de La Granja, en adelante, indistintamente la “Municipalidad de La Granja”, efectúa el siguiente llamado a Licitación Pública, para la contratación de los servicios de “COMPRA DE TARJETAS ELECTRONICA PARA VESTUARIO Y CALZADO ESCOL5.500 TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA COMPRA DE VESTUARIO O CALZADO ESCOLAR, VALOR OFERTADO EXENTO DE IVA., VALOR DE CADA TARJETA SE BONIFICARA CON 18% $ 169.999.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.999.500 $ 169.999.500
Total Neto $ 169.999.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 169.999.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.