Orden de Compra. Nº2963-14-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2963-5-LP05"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Granja
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2963-14-OC07
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 14-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2963-5-LP05
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se licita la reparaciòn de la Escuela Heroes de Yungay (Verde Bosque)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco
Comuna -1
Impuesto 27659408,08
Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA PEDRO AVILES ROMERO Y CIA LTDA
R.U.T. 85.517.800-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222301
Escuelas1UnidadEscuelasReparacion Estructural de Escuela $ 178.809.304,00 $ 33.233.472,00 $ 0,00 $ 178.809.304 $ 178.809.304
Total Neto $ 145.575.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.659.408
TOTAL OC $ 173.235.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.