Orden de Compra. Nº2963-14-SE19 "ORDEN DE COMPRA ARTICULOS DE ASEO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2963-14-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA ARTICULOS DE ASEO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2963-35-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco
Comuna La Granja
Impuesto 6450426,66
Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Imjorsan Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA IMJORSAN LIMITADA
R.U.T. 76.076.924-K
Sucursal Distribuidora Imjorsan Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza1Unidad paño de limpieza $ 2.611.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.611.509 $ 2.611.509
47131615
Escobillones1Unidad escobillones $ 2.611.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.611.509 $ 2.611.509
47131603
Esponjas1Unidad esponjas $ 2.611.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.611.509 $ 2.611.509
47131602
Paños de limpieza absorbente1Unidad paños de limpieza absorbente $ 2.611.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.611.509 $ 2.611.509
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción1Unidad jabon de uso publico $ 2.611.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.611.509 $ 2.611.509
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1Unidad abrillantadores $ 2.611.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.611.509 $ 2.611.509
47131821
Compuestos desengrasantes1Unidad compuestos desengrasantes $ 2.611.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.611.509 $ 2.611.509
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidad desinfectantes $ 2.611.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.611.509 $ 2.611.509
47131816
Desodorantes1Unidad desodorantes $ 2.611.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.611.509 $ 2.611.509
47131805
Limpiadores de uso general1Unidad limpiadores de uso general $ 2.611.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.611.509 $ 2.611.509
47131811
Productos de lavandería1Unidad productos de lavanderia $ 2.611.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.611.509 $ 2.611.509
47131826
Productos de limpieza de alfombras o tapicerías1Unidad productos de limpieza de alfombra $ 2.611.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.611.509 $ 2.611.509
47132102
Kits de limpieza de uso general1Unidad kits de limpieza $ 2.611.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.611.506 $ 2.611.506
Total Neto $ 33.949.614
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.450.427
TOTAL OC $ 40.400.041


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.