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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2963-151-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA 16 MANTENCIÓN REPARACIÓN Y PROVISI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2963-12-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Americo Vespucio 002 - dideco |
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Comuna |
La Granja
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Impuesto |
662340 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Americo Vespucio 002 - dideco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Patricio Alberto Navarro Bustos |
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Razón Social |
PATRICIO ALBERTO NAVARRO BUSTOS
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R.U.T. |
7.491.713-5 |
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Sucursal |
Patricio Alberto Navarro Bustos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73171602
| Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales | 1 | Unidad | CONVENIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS MÉDICOS, DENTALES Y ESTERILIZACIÓN PARA LAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Nº1157 Padre Esteban Gomucio Instalacion y Remodelacion Sala Para Instalacion Equipo Dental
Nº1158 Central de Esterilizacion La Granja Instalacion de 3 Equipos Lubricacion y Limpieza de Turbinas
| Mantencion Preventiva Reparativa Cada 3 Meses |
$ 3.486.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.486.000
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$ 3.486.000
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Total Neto
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$ 3.486.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 662.340
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$ 4.148.340
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.