Orden de Compra. Nº2963-17-SE21 "ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Nº 22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2963-17-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Nº 22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2963-32-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2021. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco
Comuna La Granja
Impuesto 40316,86
Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Logis Servicios Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA LOGIS SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 77.494.650-0
Sucursal Comercializadora Logis Servicios Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadLas presentes bases están referidas a la licitación pública de contrato para el Servicio de Provisión de Artículos de Oficinas y Didácticos” para las Unidades Dependientes del Departamento de Administración de Salud Municipal, por 2 años. El listado de artículos a requerir, se adjunta el archivo excel de la unidad de compra, el que da el valor total de la presente compra. COTIZACION 2021-06 (TERMOLAMINADO) ARTICULOS DE OFICINA $ 212.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.194 $ 212.194
Total Neto $ 212.194
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.317
TOTAL OC $ 252.511


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.