Orden de Compra. Nº2963-225-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2963-110-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2963-225-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2963-110-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2963-110-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 - dideco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco
Comuna La Granja
Impuesto 7184330,16
Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO
Razón Social PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO
R.U.T. 11.844.310-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadMEORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CESFAM MALAQUIAS DESDE 2963-110-LE24 se adjudica a la oferente PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO Rut: 11.844.310-1 por el monto de $44.996.594 IVA Incluido, por un plazo de 30 días corridos, contados desde la firma del Acta de entrega del terrenoSERVICIO DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PARA CESFAM MALAQUIAS CONCHA $ 37.812.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.812.264 $ 37.812.264
Total Neto $ 37.812.264
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.184.330
TOTAL OC $ 44.996.594


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.