Orden de Compra. Nº2963-48-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2963-29-LE25 (REPARACION) "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2963-48-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2963-29-LE25 (REPARACION)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2963-29-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 - dideco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco
Comuna *
Impuesto 36109,5
Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Telesystems SpA
Razón Social SISTEMAS INTEGRADOS DE COMPUTACION Y TELECOMUNICA
R.U.T. 96.617.610-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Telesystems SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111601
Generadores diesel1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y PROVISIÓN DE REPUESTOS DE GRUPOS ELECTRÓGENOS Y GENERADORES ELÉCTRICOS EN DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD MUNICIPAL, ID N°2963-29-LE25, al Oferente SISTEMAS INTEGRADOS DE COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES SPA, RUT: 96.617.610-5, por un monto de $11.650.100.- IVA incluido, para mantenciones. Para reparaciones de acuerdo a cotización 112 fecha 29-05-2026 adjunta.Mantenimiento grupos generadores $ 190.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.050 $ 190.050
Total Neto $ 190.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.110
TOTAL OC $ 226.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.