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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2963-65-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-03-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA 30 MANTENCIÓN REPARACIÓN Y PROVISI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2963-12-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Americo Vespucio 002 - dideco |
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Comuna |
La Granja
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Impuesto |
84835 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Americo Vespucio 002 - dideco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Patricio Alberto Navarro Bustos |
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Razón Social |
PATRICIO ALBERTO NAVARRO BUSTOS
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R.U.T. |
7.491.713-5 |
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Sucursal |
Patricio Alberto Navarro Bustos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73171602
| Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales | 1 | Unidad | CONVENIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS MÉDICOS, DENTALES Y ESTERILIZACIÓN PARA LAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Nº1190 La Granja Reinstalacion Equipo Dental Box Goetz
Nº1191 La Granja Reinstalacion de Red de aire 3 Equipo Dental (container )
| Mantencion Preventiva Reparativa Cada 3 Meses
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$ 446.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 446.500
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$ 446.500
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Total Neto
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$ 446.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 84.835
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$ 531.335
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.