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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2963-66-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-03-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA ARTÍCULOS DE ASEO N° 23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2963-33-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Americo Vespucio 002 - dideco |
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Comuna |
La Granja
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Impuesto |
2312864,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Americo Vespucio 002 - dideco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Imjorsan Ltda. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA IMJORSAN LIMITADA
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R.U.T. |
76.076.924-K |
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Sucursal |
Distribuidora Imjorsan Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131805
| Limpiadores de uso general | 1 | Unidad | La Ilustre Municipalidad de La Granja, a través de su Departamento de Administración de Salud Municipal requiere adquirir artículos de aseo, según requerimiento que se acompaña en archivos excel,
COTIZACION (DASM 2021) (4)
COTIZACION (Resumen Guías 2021) (5)
| ARTÍCULOS DE ASEO |
$ 12.172.972,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.172.972
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$ 12.172.972
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Total Neto
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$ 12.172.972
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.312.865
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$ 14.485.837
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.