Orden de Compra. Nº2963-7-SE25 "INSUMOS EQUIPOS MEDICOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2963-7-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS EQUIPOS MEDICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2963-30-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 - dideco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco
Comuna *
Impuesto 178556,49
Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Patricio Alberto Navarro Bustos
Razón Social PATRICIO ALBERTO NAVARRO BUSTOS
R.U.T. 7.491.713-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Patricio Alberto Navarro Bustos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73171602
Servicios de fabricación de equipos médicos o dent1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS MÉDICOS, DENTALES Y ESTERILIZACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL" lD. Nº2963-30-LP23, al oferente PATRICIO ALBERTO NAVARRO BUSTOS, RUT. Nº 7.491.713-5 SEGÚN LAS COTIZACIONES QUE SE ADJNUTAN COTIZACIONES 258,272,273,274,278,279,280,281 MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS MÉDICOS, DENTALES Y ESTERILIZACIÓN $ 939.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 939.771 $ 939.771
Total Neto $ 939.771
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.556
TOTAL OC $ 1.118.327


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.