Orden de Compra. Nº2963-85-SE23 "ARTÍCULOS DE ASEO 3"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2963-85-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO 3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2963-37-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 - dideco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco
Comuna La Granja
Impuesto 234189,44
Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Imjorsan Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA IMJORSAN LIMITADA
R.U.T. 76.076.924-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Imjorsan Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general1Unidad no definidaLa presente orden de compra está relacionada con la licitación pública denominada "SERVICIO DE PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEOS PARA LAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD MUNICIPAL" ID: 2963-37-LQ21. Se acompaña orden de compra Munic de la Granja (DASM 2023)"SERVICIO DE PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEOS PARA LAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD MUNICIPAL" $ 1.232.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.232.576 $ 1.232.576
Total Neto $ 1.232.576
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 234.189
TOTAL OC $ 1.466.765


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.