Orden de Compra. Nº2973-104-R107 "S/M Nº652/1418 E.M. Y S/M Nº 25 E.A."
Recuerde que el responsable del pago es Grupo de Abastecimento
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2973-104-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2007
Nombre de la Orden de Compra S/M Nº652/1418 E.M. Y S/M Nº 25 E.A.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FAVOR FACTURAR A NOMBRE DEL COMANDO LOGÍSTICO RUT: 61.103.035-5
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo de Abastecimiento
Razón Social Grupo de Abastecimento
R.U.T. 61.103.014-2
Dirección de Unidad de Compra Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Grupo de Abastecimento
R.U.T. 61.103.014-2
Dirección de Facturación Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr
Comuna -1
Impuesto 5586
Dirección de Envío de la Factura Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social TODO TIMBRE LTDA.
R.U.T. 78.951.600-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121604
Timbres y Sellos6UnidadTimbres y SellosTIMBRES AUTOMATICOS Nº 912, SEGÚN ANEXO ADJUNTO. $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
Total Neto $ 29.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.586
TOTAL OC $ 34.986


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.