Orden de Compra. Nº2973-108-R107 "S/M Nº100 EBA GPO.DE ABASTECIMIENTO."
Recuerde que el responsable del pago es Grupo de Abastecimento
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2973-108-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2007
Nombre de la Orden de Compra S/M Nº100 EBA GPO.DE ABASTECIMIENTO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas POR FAVOR FACTURAR A NOMBRE DEL COMANDO LOGÍSTICO RUT 61.103.035-5, (ADQUISICIÓN DE PARRILLA.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo de Abastecimiento
Razón Social Grupo de Abastecimento
R.U.T. 61.103.014-2
Dirección de Unidad de Compra Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Grupo de Abastecimento
R.U.T. 61.103.014-2
Dirección de Facturación Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr
Comuna -1
Impuesto 15372,9
Dirección de Envío de la Factura Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOSE RIVERO LLAMAZALES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 86.520.500-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101504
Parrillas de carbón de uso comercial10UnidadParrillas de carbón de uso comercialCALDERO C/BANDEJA A.INOX OF (ACERO COD.7556) $ 8.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.910 $ 80.910
Total Neto $ 80.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.373
TOTAL OC $ 96.283


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.