Orden de Compra. Nº2973-139-R107 "S/M Nº 46 EA.GPO.DE ABASTECIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Grupo de Abastecimento
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2973-139-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-04-2007
Nombre de la Orden de Compra S/M Nº 46 EA.GPO.DE ABASTECIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FAVOR FACTURAR A NOMBRE DE: COMANDO LOGISTICO, RUT:61.103.035-5.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo de Abastecimiento
Razón Social Grupo de Abastecimento
R.U.T. 61.103.014-2
Dirección de Unidad de Compra Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Grupo de Abastecimento
R.U.T. 61.103.014-2
Dirección de Facturación Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr
Comuna -1
Impuesto 14928,5622
Dirección de Envío de la Factura Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JORGE LEOPOLDO PAREDES SAN MARTIN
R.U.T. 5.142.267-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios6Unidad no definidaInstalación de ventanas, puertas o accesoriosPROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS INCOLORO DE 4MM.DE DIFERENTES MEDIDAS. $ 13.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.570 $ 78.571
Total Neto $ 78.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.929
TOTAL OC $ 93.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.