|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2973-139-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-04-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
S/M Nº 46 EA.GPO.DE ABASTECIMIENTO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
FAVOR FACTURAR A NOMBRE DE: COMANDO LOGISTICO, RUT:61.103.035-5. |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Grupo de Abastecimiento |
|
Razón Social |
Grupo de Abastecimento
|
|
R.U.T. |
61.103.014-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Grupo de Abastecimento
|
|
R.U.T. |
61.103.014-2 |
|
Dirección de Facturación |
Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
14928,5622 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
JORGE LEOPOLDO PAREDES SAN MARTIN
|
|
R.U.T. |
5.142.267-8 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 6 | Unidad no definida | Instalación de ventanas, puertas o accesorios | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS INCOLORO DE 4MM.DE DIFERENTES MEDIDAS. |
$ 13.095,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 78.570
|
$ 78.571
|
|
|
Total Neto
|
$ 78.571
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.929
|
|
$ 93.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.