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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2973-98-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-03-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2973-46-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
POR FAVOR FACTURAR A NOMBRE DEL COMANDO LOGÍSTICO, RUT 61.103.035-5 |
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Proveniente de Licitación
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2973-46-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Grupo de Abastecimiento |
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Razón Social |
Grupo de Abastecimento
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R.U.T. |
61.103.014-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Grupo de Abastecimento
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R.U.T. |
61.103.014-2 |
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Dirección de Facturación |
Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
228000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
DANIEL OMAR SANCHEZ GUTIERREZ
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R.U.T. |
10.483.542-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | Instalación o reparación de paredes | RESTAURACION Y VITRIFICACIÓN DEL PISO DE PARQUET DEL COMEDOR CENTRAL DEL CASINO DE SS.OO., MÁS LA RESTAURACIÓN Y VITRIFICACIÓN DE LA BARRA, SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS |
$ 844.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 844.500
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$ 844.500
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | Instalación o reparación de paredes | RESTAURACION Y VITRIFICACIÓN DEL PISO DE PARQUET DE LA SALA DE ESTAR DEL CASINO DE SS.OO., SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS |
$ 355.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 355.500
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$ 355.500
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Total Neto
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$ 1.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 228.000
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$ 1.428.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.