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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2974-1092-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REP. V. F. REPÚBLICA BLOCK Nº 628 DEPTO. Nº 112, SANTIAGO (884-2011). |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
División de Bienestar Social |
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Razón Social |
División de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
División de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
78850 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
erikapareja |
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Razón Social |
ERIKA MELANIA PAREJA TORRES
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R.U.T. |
9.600.951-8 |
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Sucursal |
erikapareja |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA RED INTERNA DEL BAÑO VISITA QUE AFECTA E INUNDA EL PASILLO DISTRIBUCIÓN Y DEPTO. INFERIOR (PARTICULAR). | |
$ 415.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 415.000
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$ 415.000
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Total Neto
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$ 415.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.850
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$ 493.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.