Orden de Compra. Nº2974-1113-SE18 "SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS VERANEANTES DEL PERIODO ESTIVAL AÑO 2019 PARA EL CENTRO RECREACIONAL LONCURA (414-2018) DESDE 2974-100-LP18"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2974-1113-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS VERANEANTES DEL PERIODO ESTIVAL AÑO 2019 PARA EL CENTRO RECREACIONAL LONCURA (414-2018) DESDE 2974-100-LP18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2974-100-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar Social
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065005001000044247012152208999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación Avenida José Miguel Carrera Nº 11.087, Paradero 37 de Gran Avenida, Club de Suboficiales
Comuna El Bosque
Impuesto 11974789,9
Dirección de Envío de la Factura Avenida José Miguel Carrera Nº 11.087, Paradero 37 de Gran Avenida, Club de Suboficiales
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Ramirez Barraza
Razón Social ANA ELIZABETH RAMIREZ BARRAZA
R.U.T. 5.315.335-6
Sucursal Ana Ramirez Barraza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadSERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS VERANEANTES DEL PERIODO ESTIVAL AÑO 2019 PARA EL CENTRO RECREACIONAL LONCURA, SEGÚN LO SOLICITADO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.- VALOR UNITARIO POR PERSONA, INCLUYE SERVICIO DE DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, PAPILLA Y COLACION DE VIAJE. - VER ANEXO ECONÓMICO PARA MAYOR DETALLE $ 63.025.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025.210 $ 63.025.210
Total Neto $ 63.025.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.974.790
TOTAL OC $ 75.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.