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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2974-11480-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
22-08-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra desde 2974-11171-LE08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2974-11171-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
División de Bienestar Social |
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Razón Social |
División de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Almirante Barroso Nº 38 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
División de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
61332,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Construplaza Ausin Hnos s.a. |
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Razón Social |
AUSIN HNOS S A
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R.U.T. |
81.293.200-4 |
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Sucursal |
Construplaza Ausin Hnos s.a. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40101825
| Termos | 2 | Unidad | CALEFONT JUNKERS 14 LTS. IONIZADO, GAS NATURAL. | CALEFONT JUNKERS 14 LTS. IONIZADO, GAS NATURAL. |
$ 161.402,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 322.804
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$ 322.804
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Total Neto
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$ 322.804
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 61.333
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$ 384.137
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.