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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2974-1370-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. GAS LICUADO A GRANEL PARA C. R. MAITENCILLO (886/2019) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
División de Bienestar Social |
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Razón Social |
Division de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Division de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
92720 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
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Razón Social |
EMPRESAS LIPIGAS S A
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R.U.T. |
96.928.510-k |
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Sucursal |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15111510 2239-3-lr19
| Gas de petróleo licuefactado | 2000 | | (1611868 )GAS LICUADO GRANEL - LITRO V REGIÓN 1613768 | (1611868) GAS LICUADO GRANEL - LITRO V REGIÓN; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 244,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 488.000
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$ 488.000
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Total Neto
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$ 488.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 92.720
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 580.720
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.