Orden de Compra. Nº2974-1399-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2974-521-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es División de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2974-1399-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2974-521-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA: SUBDEPTO. APOYO GENERAL
Proveniente de Licitación 2974-521-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar Social
Razón Social División de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra Almirante Barroso Nº 38
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social División de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación Almirante Barroso Nº 38
Comuna -1
Impuesto 40217,11
Dirección de Envío de la Factura Almirante Barroso Nº 38
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RICARDO VILLAR NORIEGA
R.U.T. 3.188.562-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161601
PERNOS AUTO PERFORANTES 1"300UnidadPERNOS AUTO PERFORANTES 1"PERNOS AUTO PERFORANTES 1" $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
30103605
PLANCHAS DUROLAC COLOR Eucalipto 1.52*2.445UnidadPLANCHAS DUROLAC COLOR Eucalipto 1.52*2.44PLANCHAS DUROLAC COLOR MADERA $ 6.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.380 $ 30.380
31211904
BROCHA 3.1/2"3UnidadBROCHA 3.1/2"BROCHA 3.1/2" $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 909 $ 909
31211904
BROCHA 4"3UnidadBROCHA 4"BROCHA 4" $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
39121202
CODOS 16 MM.6UnidadCODOS 16 MM.CODOS 16 MM. $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
39121311
EQUIPOS FLUORESCENTES 2 X 40W SOBREPUESTO CON TUBOS2UnidadEQUIPOS FLUORESCENTES 2 X 40W SOBREPUESTO CON TUBOSEQUIPOS FLUORESCENTES 2 X 40W SOBREPUESTO $ 4.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.294 $ 9.294
31211906
RODILLO CHIPORRO 18 CM.4UnidadRODILLO CHIPORRO 18 CM.RODILLO CHIPORRO 18 CM. $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.116 $ 2.116
39121311
CALOTA PLASTICA DE DOS PUESTOS SOBREPUESTA PARA INTERRUPTOR AUTOMATICO DIN1UnidadCALOTA PLASTICA DE DOS PUESTOS SOBREPUESTA PARA INTERRUPTOR AUTOMATICO DINCALOTA PLASTICA DE DOS PUESTOS SOBREPUESTA PARA INTERRUPTOR AUTOMATICO DIN $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605 $ 605
11111701
ARENA GRUESA1Metro CúbicoARENA GRUESAARENA GRUESA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
11111611
GRAVILLA1,5Metro CúbicoGRAVILLAGRAVILLA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31231313
PVC 40 MM.17Metro LinealPVC 40 MM.PVC 40 MM. $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.007 $ 8.007
30151504
ROLLOS DE PAPEL FILTRO #10 * 16 mts3RolloROLLOS DE PAPEL FILTRO #10 * 16 mtsROLLOS DE PAPEL FILTRO $ 3.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.252 $ 9.252
30111601
CEMENTO - SACO 42.5 KG.8SacoCEMENTO - SACO 42.5 KG.CEMENTO - SACO 42.5 KG. $ 3.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.072 $ 25.072
31211502
ESMALTE AL AGUA (TINETA) - COLOR A DEFINIR Soquina3TinetaESMALTE AL AGUA (TINETA) - COLOR A DEFINIR SoquinaESMALTE AL AGUA (TINETA) - COLOR A DEFINIR $ 29.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.268 $ 89.268
12352310
TUBOS DE SILICONA3TuboTUBOS DE SILICONATUBOS DE SILICONA $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.654 $ 3.654
Total Neto $ 211.669
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.217
TOTAL OC $ 251.886


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.