Orden de Compra. Nº
2974-1399-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 2974-521-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es División de Bienestar Social
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2974-1399-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-12-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2974-521-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PARA: SUBDEPTO. APOYO GENERAL
Proveniente de Licitación
2974-521-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
División de Bienestar Social
Razón Social
División de Bienestar Social
R.U.T.
61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra
Almirante Barroso Nº 38
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
División de Bienestar Social
R.U.T.
61.103.006-1
Dirección de Facturación
Almirante Barroso Nº 38
Comuna
-1
Impuesto
40217,11
Dirección de Envío de la Factura
Almirante Barroso Nº 38
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
RICARDO VILLAR NORIEGA
R.U.T.
3.188.562-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161601
PERNOS AUTO PERFORANTES 1"
300
Unidad
PERNOS AUTO PERFORANTES 1"
PERNOS AUTO PERFORANTES 1"
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
30103605
PLANCHAS DUROLAC COLOR Eucalipto 1.52*2.44
5
Unidad
PLANCHAS DUROLAC COLOR Eucalipto 1.52*2.44
PLANCHAS DUROLAC COLOR MADERA
$ 6.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.380
$ 30.380
31211904
BROCHA 3.1/2"
3
Unidad
BROCHA 3.1/2"
BROCHA 3.1/2"
$ 303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 909
$ 909
31211904
BROCHA 4"
3
Unidad
BROCHA 4"
BROCHA 4"
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
39121202
CODOS 16 MM.
6
Unidad
CODOS 16 MM.
CODOS 16 MM.
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300
$ 300
39121311
EQUIPOS FLUORESCENTES 2 X 40W SOBREPUESTO CON TUBOS
2
Unidad
EQUIPOS FLUORESCENTES 2 X 40W SOBREPUESTO CON TUBOS
EQUIPOS FLUORESCENTES 2 X 40W SOBREPUESTO
$ 4.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.294
$ 9.294
31211906
RODILLO CHIPORRO 18 CM.
4
Unidad
RODILLO CHIPORRO 18 CM.
RODILLO CHIPORRO 18 CM.
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.116
$ 2.116
39121311
CALOTA PLASTICA DE DOS PUESTOS SOBREPUESTA PARA INTERRUPTOR AUTOMATICO DIN
1
Unidad
CALOTA PLASTICA DE DOS PUESTOS SOBREPUESTA PARA INTERRUPTOR AUTOMATICO DIN
CALOTA PLASTICA DE DOS PUESTOS SOBREPUESTA PARA INTERRUPTOR AUTOMATICO DIN
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 605
$ 605
11111701
ARENA GRUESA
1
Metro Cúbico
ARENA GRUESA
ARENA GRUESA
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
11111611
GRAVILLA
1,5
Metro Cúbico
GRAVILLA
GRAVILLA
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
31231313
PVC 40 MM.
17
Metro Lineal
PVC 40 MM.
PVC 40 MM.
$ 471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.007
$ 8.007
30151504
ROLLOS DE PAPEL FILTRO #10 * 16 mts
3
Rollo
ROLLOS DE PAPEL FILTRO #10 * 16 mts
ROLLOS DE PAPEL FILTRO
$ 3.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.252
$ 9.252
30111601
CEMENTO - SACO 42.5 KG.
8
Saco
CEMENTO - SACO 42.5 KG.
CEMENTO - SACO 42.5 KG.
$ 3.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.072
$ 25.072
31211502
ESMALTE AL AGUA (TINETA) - COLOR A DEFINIR Soquina
3
Tineta
ESMALTE AL AGUA (TINETA) - COLOR A DEFINIR Soquina
ESMALTE AL AGUA (TINETA) - COLOR A DEFINIR
$ 29.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.268
$ 89.268
12352310
TUBOS DE SILICONA
3
Tubo
TUBOS DE SILICONA
TUBOS DE SILICONA
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.654
$ 3.654
Total Neto
$ 211.669
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.217
TOTAL OC
$ 251.886
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.