Orden de Compra. Nº2974-153-SE26 "REPARACION DE PORTONES CORREDERA Y PROVISION E INSTALACION DE CIRCUITOS Y EQUIPOS PARA LA AUTOMATIZACION DE APERTURAS EN 03 CONJUNTOS HABITACIONALES DESDE 2974-31-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2974-153-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2026
Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE PORTONES CORREDERA Y PROVISION E INSTALACION DE CIRCUITOS Y EQUIPOS PARA LA AUTOMATIZACION DE APERTURAS EN 03 CONJUNTOS HABITACIONALES DESDE 2974-31-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2974-31-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar Social
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065001003004044247242152206001000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS -
Comuna El Bosque
Impuesto 1680360
Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS -
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alexis gerardo
Razón Social ALEXIS GERARDO GAETE PAREJA
R.U.T. 18.480.685-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal alexis gerardo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadServicios a ejecutar en Villa Tantauco, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN BASES TECNICAS ADJUNTASCONTRATISTA EN CONSTRUCCION $ 4.160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160.000 $ 4.160.000
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadServicios a ejecutar en Villa FACH, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN BASES TECNICAS ADJUNTASCONTRATISTA EN CONSTRUCCION $ 3.224.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.224.000 $ 3.224.000
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadServicios a ejecutar en Villa El Olivo, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN BASES TECNICAS ADJUNTASCONTRATISTA EN CONSTRUCCION $ 1.460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460.000 $ 1.460.000
Total Neto $ 8.844.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.680.360
TOTAL OC $ 10.524.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.