Orden de Compra. Nº2974-179-AG26 "ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VILLA SAN DAMIAN.(353/2026)"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2974-179-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VILLA SAN DAMIAN.(353/2026)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar Social
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065001003001022520142152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
Comuna El Bosque
Impuesto 108750,49
Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.780.200-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162301
Perfiles de montaje25UnidadPERFIL U 8MM/10MM 2,10M, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.PERFIL U 8MM/10MM X 2,10M $ 3.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.325 $ 75.325
31162301
Perfiles de montaje10UnidadPERFIL A 6MM/10MM 5,8M, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.PERFIL A 6MM/10MM X 5,8M $ 9.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.740 $ 91.740
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica3UnidadCINTA ANTIPOLVO POLICARBONATO 25MM X 11M, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.CINTA ANTIPOLVO POLICARBONATO 25MM X 11M $ 10.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.376 $ 32.376
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2UnidadCINTA SELLO POLICARBONATO 25MMX25M, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.CINTA SELLO POLICARBONATO 25MMX25M $ 7.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.344 $ 14.344
31161502
Tornillos de anclaje8UnidadTORNILLO TECHO POLICARBONATO AUT C/GOLILLA 12 X 1 1/2" (50 UNIDADES), DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.TORNILLO TECHO POLICAR AUT C/GOLILLA 12 X 1 1/2" 50UDS $ 2.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.032 $ 16.032
31181510
Juntas de silicona6UnidadSILICONA TRANSPARENTE NEUTRA 280ML, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. SILICONA TRANSPARENTE NEUTRA 280ML $ 3.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.004 $ 23.004
31162301
Perfiles de montaje14UnidadPERFIL HCP PARA 10MM 5,80M, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.PERFIL HCP PARA 10MM X 5,80M $ 22.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.550 $ 319.550
Total Neto $ 572.371
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.750
TOTAL OC $ 681.121


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.