Orden de Compra. Nº
2974-179-AG26
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ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VILLA SAN DAMIAN.(353/2026)
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Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2974-179-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VILLA SAN DAMIAN.(353/2026)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
División de Bienestar Social
Razón Social
Division de Bienestar Social
R.U.T.
61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065001003001022520142152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Division de Bienestar Social
R.U.T.
61.103.006-1
Dirección de Facturación
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
Comuna
El Bosque
Impuesto
108750,49
Dirección de Envío de la Factura
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería Ravera
Razón Social
J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.780.200-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162301
Perfiles de montaje
25
Unidad
PERFIL U 8MM/10MM 2,10M, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
PERFIL U 8MM/10MM X 2,10M
$ 3.013,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.325
$ 75.325
31162301
Perfiles de montaje
10
Unidad
PERFIL A 6MM/10MM 5,8M, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
PERFIL A 6MM/10MM X 5,8M
$ 9.174,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.740
$ 91.740
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
3
Unidad
CINTA ANTIPOLVO POLICARBONATO 25MM X 11M, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
CINTA ANTIPOLVO POLICARBONATO 25MM X 11M
$ 10.792,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.376
$ 32.376
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
2
Unidad
CINTA SELLO POLICARBONATO 25MMX25M, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
CINTA SELLO POLICARBONATO 25MMX25M
$ 7.172,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.344
$ 14.344
31161502
Tornillos de anclaje
8
Unidad
TORNILLO TECHO POLICARBONATO AUT C/GOLILLA 12 X 1 1/2" (50 UNIDADES), DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
TORNILLO TECHO POLICAR AUT C/GOLILLA 12 X 1 1/2" 50UDS
$ 2.004,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.032
$ 16.032
31181510
Juntas de silicona
6
Unidad
SILICONA TRANSPARENTE NEUTRA 280ML, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
SILICONA TRANSPARENTE NEUTRA 280ML
$ 3.834,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.004
$ 23.004
31162301
Perfiles de montaje
14
Unidad
PERFIL HCP PARA 10MM 5,80M, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
PERFIL HCP PARA 10MM X 5,80M
$ 22.825,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 319.550
$ 319.550
Total Neto
$ 572.371
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 108.750
TOTAL OC
$ 681.121
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.