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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2974-189-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE ANDAMIOS PARA EL C.R LONCURA.(371/2026) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Division de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
110200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SEGER |
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Razón Social |
SERVICIOS GENERALES RIOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.283.833-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SEGER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30191502
| Andamios | 4 | Unidad | PACK 4 ANDAMIOS GALVANIZADO PROFESIONAL CON TABLÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. | ANDAMIO GALVANIZADO A-95 SEGER ENSAYO 2026, 02 MARCOS ANDAMIO / 02 TIJERAS / 01 PLATAFORMA METALICA, 04 INCLUYE ESPIGA PIN CONECTOR. |
$ 145.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 580.000
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$ 580.000
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Total Neto
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$ 580.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 110.200
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$ 690.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.