Orden de Compra. Nº2974-218-SE24 "(RECREACIONAL) ADQ. MATERIALES PARA EL CR. MAITENCILLO (766/2023) DESDE 2974-14-L124"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2974-218-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2024
Nombre de la Orden de Compra (RECREACIONAL) ADQ. MATERIALES PARA EL CR. MAITENCILLO (766/2023) DESDE 2974-14-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2974-14-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar Social
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065005003000044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS -
Comuna El Bosque
Impuesto 15317,8
Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS -
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sanitiza19
Razón Social COMERCIALIZADORA GYS SPA
R.U.T. 77.332.853-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sanitiza19
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles50UnidadLUSTRA MUEBLES EN FORMATO DE 500MLLUSTRA MUEBLES EN CREMA TAPA FLIP TOP ENV. 500ml WK-580 WINKLER $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.500 $ 51.500
47131502
Paños de limpieza80UnidadPAÑO AMARILLO MULTIUSO (MICROFIBRA) PAÑO AMARILLO MULTIUSO TIPO DANZARINA 38X40 $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.160 $ 10.160
47131502
Paños de limpieza80UnidadPAÑO SACUDIRPAÑO SACUDIR NARANJO $ 237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.960 $ 18.960
Total Neto $ 80.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.318
TOTAL OC $ 95.938


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.