Orden de Compra. Nº2974-271-SE23 "ADQ. DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA D.B.S. (155/2023). DESDE 2974-46-L123"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2974-271-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA D.B.S. (155/2023). DESDE 2974-46-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2974-46-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar Social
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065007001000044138412152204001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
Comuna El Bosque
Impuesto 97706,74
Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES BUBBA ART LIMITADA
Razón Social INVERSIONES BUBBA ART LIMITADA
R.U.T. 77.103.399-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES BUBBA ART LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas300UnidadARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO.ARCHIVADOR BURDEO LOMO ANCHO OFICIO TRADICION $ 1.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.500 $ 424.500
31201517
Cinta para empaquetar50UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE.CINTA DE EMBALAJE TRANSP 48MMX30MT $ 359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.950 $ 17.950
44121802
Líquido corrector36UnidadCORRECTOR LIQUIDO FRASCO.CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA 12ML HAND $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
44121701
Lápiz pasta500UnidadLAPIZ PASTA AZUL BIC.LAPIZ PASTA AZUL A.B.C $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
46111502
Minas36UnidadMINA PORTAMINA 0.7MINAS 0,7MM HB $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.196 $ 2.196
14111530
Notas de papel autoadhesivo100UnidadPOST IR GRANDE 76MM X 76MM.NOTAS ADHESIVAS 76X76MM 100HJS AMARILLO $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
Total Neto $ 514.246
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.707
TOTAL OC $ 611.953


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.