Orden de Compra. Nº2974-275-SE23 "ADQ. DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA D.B.S. (155/2023). DESDE 2974-46-L123"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2974-275-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA D.B.S. (155/2023). DESDE 2974-46-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2974-46-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar Social
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065007001000044138412152204001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
Comuna El Bosque
Impuesto 101258,41
Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Razón Social MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
R.U.T. 11.467.283-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos200UnidadCARPETA VINIL FAST PIGMENTADA AZUL CARTA.Carpeta Vinil Fast pigmentada Auca Carta Azul $ 501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.200 $ 100.200
44122011
Carpetas para archivos200UnidadCARPETA VINIL FAST PIGMENTADA AZUL OFICIO.Carpeta Vinil Fast pigmentada Auca Oficio Azul $ 543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.600 $ 108.600
44102402
Fechadores o numeradores10UnidadFECHADOR.Timbre Fechador Hand Corriente 2243 Blanco 6 Mm $ 808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.080 $ 8.080
44121705
Portaminas36UnidadPORTAMINAS 0.7 PILOT SUPER GRIP.Portamina Pentel Techniclick 0.7 Mm. $ 1.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.772 $ 47.772
31161816
Espaciadores y separadores100UnidadSEPARADORES DE OFICIO.Separador Halley Color Opaco Oficio 6 Divisiones $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
44121506
Sobres estándar1000UnidadSOBRE SACO 30CM X 40CM.Sobre Saco Teknofas Extra Oficio 30 X 40 Cm 70 G Café $ 173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.000 $ 173.000
14111537
Papel de etiquetas7RolloROLLO DE ETIQUETA DK 1201, 29MM X 90MM.Cinta Rotuladora Brother Dk-1201 Etiqueta 29Mm x 90.3 $ 9.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.687 $ 64.687
Total Neto $ 532.939
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.258
TOTAL OC $ 634.197


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.