Orden de Compra. Nº
2974-32-SE22
"
ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL DEPTO. ASISTENCIAL (128-2021) DESDE 2974-93-LE21
"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2974-32-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-01-2022
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL DEPTO. ASISTENCIAL (128-2021) DESDE 2974-93-LE21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Suministro se encuentra en quiebre de stock y descatalogado.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2974-93-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
División de Bienestar Social
Razón Social
Division de Bienestar Social
R.U.T.
61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065006003000044247902152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Division de Bienestar Social
R.U.T.
61.103.006-1
Dirección de Facturación
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS -
Comuna
El Bosque
Impuesto
300984,13
Dirección de Envío de la Factura
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS -
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
cecilia antonia
Razón Social
COMERCIALIZADORA CECILIA ANTONIA HAUVA VELASQUEZ
R.U.T.
76.735.954-3
Sucursal
cecilia antonia
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30161706
Suelos de azulejos o piedra
5
Caja
CERAMICA ANTIDESLIZANTE GRIS DE 30 X 30 CM CELIMA O EQUIVALENTE
CERAMICA ANTIDESLIZANTE GRIS DE 30 X 30 CM CELIMA
$ 20.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.775
$ 102.775
30171802
Claraboyas de ventilación
3
Unidad
DOMO ACRILICO-ACCESORIO VENT TECHO PLANO DE 60 X 60CMS ACRILICO
DOMO ACRILICO-ACCESORIO VENT TECHO PLANO DE 60 X 60CMS ACRILICO
$ 167.984,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 503.952
$ 503.952
11101704
Acero
14
Unidad
POMEL CON GOLILLA DE 1/2"
POMEL CON GOLILLA DE 12
$ 1.432,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.048
$ 20.048
30171504
Puertas de madera
1
Unidad
PUERTA TERCIADA 1/2 CUERPO 0.80 X 2MTS S/VIDRIO
PUERTA TERCIADA 12 CUERPO 0.80 X 2MTS SVIDRIO
$ 74.864,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.864
$ 74.864
30171504
Puertas de madera
1
Unidad
PUERTA TERCIADA 1/2 CUERPO 70 X 2MTS S/VIDRIO
PUERTA TERCIADA 12 CUERPO 70 X 2MTS SVIDRIO
$ 62.384,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.384
$ 62.384
30171504
Puertas de madera
2
Unidad
PUERTA TERCIADA 1/2 CUERPO 75 X 2MTS S/VIDRIO
PUERTA TERCIADA 12 CUERPO 75 X 2MTS SVIDRIO
$ 74.864,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.728
$ 149.728
30171504
Puertas de madera
4
Unidad
PUERTA TERCIADA 1/2 CUERPO 80 X 2MTS S/VIDRIO
PUERTA TERCIADA 12 CUERPO 80 X 2MTS SVIDRIO
$ 74.864,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 299.456
$ 299.456
23171509
Soldadura
5
Unidad
SOLDADURA PLATA AL 50% VARILLAS INDURA O EQUIVALENTE
SOLDADURA PLATA AL 50% VARILLAS INDURA
$ 68.994,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 344.970
$ 344.970
31162506
Soporte de pared
50
Unidad
TARUGO CLAVO M8 100MM
TARUGO CLAVO M8 100MM
$ 179,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.950
$ 8.950
31162506
Soporte de pared
50
Unidad
TARUGO CLAVO M8 80MM
TARUGO CLAVO M8 80MM
$ 224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
27112103
Abrazaderas
100
Unidad
ABRAZADERA METALICA 16 MM
ABRAZADERA METALICA 16 MM
$ 58,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
Total Neto
$ 1.584.127
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 300.984
TOTAL OC
$ 1.885.111
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.