Orden de Compra. Nº2974-32-SE22 "ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL DEPTO. ASISTENCIAL (128-2021) DESDE 2974-93-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2974-32-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-01-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL DEPTO. ASISTENCIAL (128-2021) DESDE 2974-93-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Suministro se encuentra en quiebre de stock y descatalogado.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2974-93-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar Social
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065006003000044247902152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS -
Comuna El Bosque
Impuesto 300984,13
Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS -
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cecilia antonia
Razón Social COMERCIALIZADORA CECILIA ANTONIA HAUVA VELASQUEZ
R.U.T. 76.735.954-3
Sucursal cecilia antonia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161706
Suelos de azulejos o piedra5CajaCERAMICA ANTIDESLIZANTE GRIS DE 30 X 30 CM CELIMA O EQUIVALENTECERAMICA ANTIDESLIZANTE GRIS DE 30 X 30 CM CELIMA $ 20.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.775 $ 102.775
30171802
Claraboyas de ventilación3UnidadDOMO ACRILICO-ACCESORIO VENT TECHO PLANO DE 60 X 60CMS ACRILICODOMO ACRILICO-ACCESORIO VENT TECHO PLANO DE 60 X 60CMS ACRILICO $ 167.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.952 $ 503.952
11101704
Acero14UnidadPOMEL CON GOLILLA DE 1/2"POMEL CON GOLILLA DE 12 $ 1.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.048 $ 20.048
30171504
Puertas de madera1UnidadPUERTA TERCIADA 1/2 CUERPO 0.80 X 2MTS S/VIDRIOPUERTA TERCIADA 12 CUERPO 0.80 X 2MTS SVIDRIO $ 74.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.864 $ 74.864
30171504
Puertas de madera1UnidadPUERTA TERCIADA 1/2 CUERPO 70 X 2MTS S/VIDRIOPUERTA TERCIADA 12 CUERPO 70 X 2MTS SVIDRIO $ 62.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.384 $ 62.384
30171504
Puertas de madera2UnidadPUERTA TERCIADA 1/2 CUERPO 75 X 2MTS S/VIDRIOPUERTA TERCIADA 12 CUERPO 75 X 2MTS SVIDRIO $ 74.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.728 $ 149.728
30171504
Puertas de madera4UnidadPUERTA TERCIADA 1/2 CUERPO 80 X 2MTS S/VIDRIO PUERTA TERCIADA 12 CUERPO 80 X 2MTS SVIDRIO $ 74.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.456 $ 299.456
23171509
Soldadura5UnidadSOLDADURA PLATA AL 50% VARILLAS INDURA O EQUIVALENTESOLDADURA PLATA AL 50% VARILLAS INDURA $ 68.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.970 $ 344.970
31162506
Soporte de pared50UnidadTARUGO CLAVO M8 100MMTARUGO CLAVO M8 100MM $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.950 $ 8.950
31162506
Soporte de pared50UnidadTARUGO CLAVO M8 80MMTARUGO CLAVO M8 80MM $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
27112103
Abrazaderas100UnidadABRAZADERA METALICA 16 MMABRAZADERA METALICA 16 MM $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
Total Neto $ 1.584.127
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 300.984
TOTAL OC $ 1.885.111


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.