Orden de Compra. Nº
2974-486-SE21
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ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL DEPTO. RECREACIONAL (79/2021) DESDE 2974-35-L121
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Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2974-486-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-08-2021
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL DEPTO. RECREACIONAL (79/2021) DESDE 2974-35-L121
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2974-35-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
División de Bienestar Social
Razón Social
Division de Bienestar Social
R.U.T.
61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065005005000022522522152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Division de Bienestar Social
R.U.T.
61.103.006-1
Dirección de Facturación
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS -
Comuna
El Bosque
Impuesto
44262,59
Dirección de Envío de la Factura
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS -
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ABAST NORTE
Razón Social
ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA
R.U.T.
77.222.225-4
Sucursal
ABAST NORTE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121804
Cubos o baldes para limpieza
2
Unidad
BALDE CONCRETERO DE 12 LTS
BALDE CONCRETERO DE 12 LTS
$ 2.004,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.008
$ 4.008
53141612
Rueda serrada de trazado de patrones
2
Unidad
RUEDA CON BASE 90MM
RUEDA CON BASE 90MM
$ 21.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.856
$ 42.856
23171502
Varillas de soldadura o soldadura a gas
1
Unidad
SOLDADURA 6011 1/8 PUNTO AZUL
SOLDADURA 6011 18 PUNTO AZUL
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.850
$ 2.850
26101805
Kits de reparación del motor
2
Unidad
KIT DE POMELES DE 1/2 X3 1/8 2 UNIDADES
KIT DE POMELES DE 12 X3 18 2 UNIDADES
$ 2.835,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.670
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad
TORNILLO YESO CARTON 8X3 100 UNIDADES PUNTA FINA
TORNILLO YESO CARTON 8X3 100 UNIDADES PUNTA FINA
$ 2.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.310
$ 2.310
40141901
Conductos flexibles
20
Unidad
FLEXIBLE HE HE 1/2 PARA AGUA 30 CMS.
FLEXIBLE HE HE 12 PARA AGUA 30 CMS.
$ 3.276,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.520
$ 65.520
40161507
Membranas de filtro
20
Unidad
MEMBRANA PARA CALEFON JUNKER
MEMBRANA PARA CALEFON JUNKER
$ 3.012,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.240
$ 60.240
31281701
Piezas de metal soldadas
14
Unidad
GORRO AUSTRAL PARA TUBO DE 5"
GORRO AUSTRAL PARA TUBO DE 5
$ 3.164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.296
$ 44.296
27111508
Sierras
1
Unidad
DISCO SIERRA 7 1/4 40 DIENTES
DISCO SIERRA 7 14 40 DIENTES
$ 5.211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.211
$ 5.211
Total Neto
$ 232.961
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.263
TOTAL OC
$ 277.224
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.