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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2974-500-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE VESTUARIO PARA EL DEPTO DE VIVIENDAS FISCALES (251/2023) DESDE 2974-72-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2974-72-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
División de Bienestar Social |
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Razón Social |
Division de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Division de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
94024,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Razón Social |
SODIMAC S.A.
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111703
| Vestuario | 20 | Unidad | PANTALONES CARGO DAKOTA | 0001-01 Genérico para oferta x Producto |
$ 20.641,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 412.820
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$ 412.820
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91111703
| Vestuario | 12 | Unidad | OVEROL | 0001-01 Genérico para oferta x Producto |
$ 6.837,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.044
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$ 82.044
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Total Neto
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$ 494.864
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.024
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$ 588.888
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.