|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2974-53-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-01-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
(GGC) Soporte y Mantenimiento de sistema Apolo |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
División de Bienestar Social |
|
Razón Social |
Division de Bienestar Social
|
|
R.U.T. |
61.103.006-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Division de Bienestar Social
|
|
R.U.T. |
61.103.006-1 |
|
Dirección de Facturación |
San José de la Sierra 360 |
|
Comuna |
Las Condes
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San José de la Sierra 360 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Mosis |
|
Razón Social |
MOLLER SISTEMAS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.602.160-1 |
|
Sucursal |
Mosis |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43233004
| Software de sistema operativo | 12 | Mes | SOPORTE Y MANTENCIÓN DEL SISTEMA APOLO Y SUS MODULOS | SOPORTE Y MANTENCIÓN DEL SISTEMA APOLO Y SUS MODULOS |
$ 1.350.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.200.000
|
$ 16.200.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 16.200.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 16.200.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.