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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2974-600-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE BATERIAS DE LITIO PARA EQUIPO DE PAD-PACK PEDIATRICO PARA LOS JARDINES INFANTILES DEL DEPTO. ASISTENCIAL (578/2025). |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Division de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
227992,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPREME STORE SPA |
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Razón Social |
SUPREME STORE SPA
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R.U.T. |
77.767.252-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUPREME STORE SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111711
| Baterías de litio | 4 | Unidad | PAD-PACK PEDIATRICO BATERIAS Y ELECTRODOS. SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS. | PAD-PACK PEDIATRICO BATERIAS Y ELECTRODOS |
$ 299.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.199.960
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$ 1.199.960
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Total Neto
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$ 1.199.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 227.992
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$ 1.427.952
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.