Orden de Compra. Nº
2974-805-SE24
"
(CCOQ) ADQ. DE PRODUCTOS DE ASEO (519-2024). DESDE 2974-151-L124
"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2974-805-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
(CCOQ) ADQ. DE PRODUCTOS DE ASEO (519-2024). DESDE 2974-151-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2974-151-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
División de Bienestar Social
Razón Social
Division de Bienestar Social
R.U.T.
61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065005036002044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Division de Bienestar Social
R.U.T.
61.103.006-1
Dirección de Facturación
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
Comuna
El Bosque
Impuesto
156418,45
Dirección de Envío de la Factura
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GRUPO DK
Razón Social
GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
R.U.T.
76.556.184-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GRUPO DK
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto
5
Unidad
LICUASOL BIDON 20 LITROS, DE ACUERDO A BASES TECNICAS ADJUNTAS
DETERGENTE LAVAVAJILLAS 20 LTS TINEDA 20 LITROS
$ 44.615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 223.075
$ 223.075
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto
25
Unidad
KEY GOLD CAJA DE 2 UNIDADES DE 5 LITROS, DE ACUERDO A BASES TECNICAS ADJUNTAS
CLEAN LOZA 380 ultra concentrado
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.500
$ 172.500
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto
5
Unidad
CEROFILM BIDON 20 LITROS, DE ACUERDO A BASES TECNICAS ADJUNTAS
ABRILLANTADOR SECANTE LAVAVAJILLAS TINETA 20L. tineta 20
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto
14
Unidad
DEOSOL CAJA DE 2 UNIDADES DE 5 LITROS, DE ACUERDO A BASES TECNICAS ADJUNTAS
FRESHAIR AROMA LAVANDA
$ 7.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.500
$ 101.500
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto
7
Unidad
DISTAR F BIDON 25 LITROS, DE ACUERDO A BASES TECNICAS ADJUNTAS
OUTGRASS DESENGRASANTE INDUSTRIAL 20 LT
$ 15.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.600
$ 110.600
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto
14
Unidad
ASEPCOL CAJA DE 2 UNIDADES DE 5 LITROS, DE ACUERDO A BASES TECNICAS ADJUNTAS
Amonio cuaternario SADE de 5 lts desinfectante
$ 6.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.580
$ 90.580
Total Neto
$ 823.255
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 156.418
TOTAL OC
$ 979.673
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.