Orden de Compra. Nº2974-805-SE24 "(CCOQ) ADQ. DE PRODUCTOS DE ASEO (519-2024). DESDE 2974-151-L124"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2974-805-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2024
Nombre de la Orden de Compra (CCOQ) ADQ. DE PRODUCTOS DE ASEO (519-2024). DESDE 2974-151-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2974-151-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar Social
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065005036002044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
Comuna El Bosque
Impuesto 156418,45
Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO DK
Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.556.184-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO DK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto5UnidadLICUASOL BIDON 20 LITROS, DE ACUERDO A BASES TECNICAS ADJUNTASDETERGENTE LAVAVAJILLAS 20 LTS TINEDA 20 LITROS $ 44.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.075 $ 223.075
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto25UnidadKEY GOLD CAJA DE 2 UNIDADES DE 5 LITROS, DE ACUERDO A BASES TECNICAS ADJUNTASCLEAN LOZA 380 ultra concentrado $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.500 $ 172.500
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto5UnidadCEROFILM BIDON 20 LITROS, DE ACUERDO A BASES TECNICAS ADJUNTASABRILLANTADOR SECANTE LAVAVAJILLAS TINETA 20L. tineta 20 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
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Productos de limpieza de superficies de contacto14UnidadDEOSOL CAJA DE 2 UNIDADES DE 5 LITROS, DE ACUERDO A BASES TECNICAS ADJUNTASFRESHAIR AROMA LAVANDA $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.500 $ 101.500
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto7UnidadDISTAR F BIDON 25 LITROS, DE ACUERDO A BASES TECNICAS ADJUNTASOUTGRASS DESENGRASANTE INDUSTRIAL 20 LT $ 15.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.600 $ 110.600
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Productos de limpieza de superficies de contacto14UnidadASEPCOL CAJA DE 2 UNIDADES DE 5 LITROS, DE ACUERDO A BASES TECNICAS ADJUNTASAmonio cuaternario SADE de 5 lts desinfectante $ 6.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.580 $ 90.580
Total Neto $ 823.255
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.418
TOTAL OC $ 979.673


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.