|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2974-871-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
(VVFF) CAMBIO DE LAVAPLATOS EN 05 VVFF (631/2024) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Division de Bienestar Social
|
|
R.U.T. |
61.103.006-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - |
|
Comuna |
El Bosque
|
|
Impuesto |
190000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ACIL ADMINISTRACION SPA |
|
Razón Social |
ACIL ADMINISTRACIONES SPA
|
|
R.U.T. |
76.703.149-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ACIL ADMINISTRACION SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101615
| Lavaplatos de uso comercial | 1 | Unidad | CONTRATACION DE TRABAJOS PARA EFECTUAR CAMBIO DE LAVAPLATOS EN 05 VVFF DEPENDIENTES DE LA DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL, DE ACUERDO A BASES TECNICAS ADJUNTAS | |
$ 1.000.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.000.000
|
$ 1.000.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.000.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 190.000
|
|
$ 1.190.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.