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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2974-880-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-02-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA VERANEANTES DEL PERIODO ESTIVAL AÑO 2017 DEL C.R. LONCURA (333-2016)DESDE 2974-116-LP16 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2974-116-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
División de Bienestar Social |
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Razón Social |
Division de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Division de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
9260504,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ana Ramirez Barraza |
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Razón Social |
ANA ELIZABETH RAMIREZ BARRAZA
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R.U.T. |
5.315.335-6 |
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Sucursal |
Ana Ramirez Barraza |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SEGÚN ANEXO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | - VER DOCUMENTOS ADJUNTOS
- PROVEEDOR INSCRITO EN CHILEPROVEEDORES
- VALORES EN OFERTA ECONOMICA |
$ 48.739.496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.739.496
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$ 48.739.496
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Total Neto
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$ 48.739.496
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.260.504
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$ 58.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.